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問題已解決

@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費用→入庫→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒票,24年匯算時已調(diào)增,這個怎么處理呢

84785015| 提問時間:07/18 14:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
跨年紅沖賬務(wù)處理:通常需要紅沖。沖減收入和銷項稅額分錄為借 “以前年度損益調(diào)整”、“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”,貸 “應(yīng)收賬款” 等。因充電樁已組裝好未退回,應(yīng)調(diào)增庫存商品,借 “庫存商品 — 充電樁”,貸 “以前年度損益調(diào)整”。同時,需沖減相關(guān)制造費用分攤金額及領(lǐng)料分錄,借 “制造費用”(紅字),貸 “生產(chǎn)成本”(紅字);借 “原材料”(紅字),貸 “生產(chǎn)成本”(紅字)。最后將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 電線電纜無票部分處理:應(yīng)紅沖前期無票收入分錄,借 “應(yīng)收賬款” 等(紅字),貸 “主營業(yè)務(wù)收入”(紅字)、“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”(紅字)。在后續(xù)企業(yè)所得稅匯算清繳時,將之前調(diào)增的金額做納稅調(diào)減處理,同時在增值稅申報時,根據(jù)紅沖情況調(diào)整銷售額和銷項稅額申報數(shù)據(jù)
07/18 14:57
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