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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)商品視同內(nèi)銷,在賬務(wù)和報(bào)表上怎么操作

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:07/19 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng) 增值稅附表一13%銷售貨物里面填寫 沒(méi)開(kāi)發(fā)票的話,無(wú)票收入第五列
07/19 10:34
84785018
07/19 10:43
老師,開(kāi)出口發(fā)票時(shí)做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 現(xiàn)在有兩個(gè)商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷, 分錄不應(yīng)該是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
07/19 10:45
不對(duì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口收入,這個(gè)是不含稅的, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口 營(yíng)業(yè)外收入出 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅要改也得這么改 你們單位自己承擔(dān)增值稅,還有你出口的時(shí)候不知道這個(gè)是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的 提前知道的話,直接按照我上面寫的來(lái)就行
84785018
07/19 11:27
出口的時(shí)候不知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
84785018
07/19 11:27
出口的時(shí)候不知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
郭老師
07/19 11:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口 營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入內(nèi)銷 銷項(xiàng)稅額
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