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問題已解決

郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實(shí)這個(gè)余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著

84784997| 提問時(shí)間:07/21 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下,你們是沒有做入庫嗎?借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。如果是購買的商品到了銷售出去,如果是以前年度銷售的收入,做了借利潤分配,未分配利潤,貸庫存商品,這個(gè)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
07/21 16:02
84784997
07/21 16:04
不是材料,就是阿里巴巴的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用
84784997
07/21 16:05
還有展會(huì)費(fèi)用
84784997
07/21 16:05
還有物流費(fèi)
郭老師
07/21 16:06
今年的借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。如果是以前年度的,借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
84784997
07/21 16:07
這個(gè)沒有發(fā)票收到,沒關(guān)系吧?就做一下調(diào)整
郭老師
07/21 16:07
沒有,發(fā)票業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,可以做,就是不允許抵扣所得稅。
84784997
07/21 16:08
錢匯出去了,對(duì)方公司倒閉了,開不了發(fā)票
84784997
07/21 16:10
那我賬上做進(jìn)去了,到時(shí)候肯定累計(jì)費(fèi)用,到明年肯定會(huì)抵扣所得稅
郭老師
07/21 16:11
業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?那就會(huì)算清剿納稅調(diào)增帳上還是做費(fèi)用。
84784997
07/21 16:12
老師啥意思有點(diǎn)不懂?
郭老師
07/21 16:16
就是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,不用根據(jù)發(fā)票來做帳,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做成本費(fèi)用就行, 匯算清繳,沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅
84784997
07/21 16:18
老師,那我具體分錄怎么做?
郭老師
07/21 16:20
借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款上面給你寫了今年的
84784997
07/21 16:21
哦,那往年的呢?
郭老師
07/21 16:25
如果是以前年度的,借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
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