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問題已解決

你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對(duì)的吧

84785033| 提問時(shí)間:07/23 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
07/23 16:15
84785033
07/23 17:01
你好老師!那我轉(zhuǎn)出未交增值稅年末3及科目就一直掛在借方
家權(quán)老師
07/23 17:01
是的,就是那樣做就行
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