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實(shí)務(wù)
問題已解決
借 其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn) 貸 應(yīng)付股利-股東100萬(wàn) 支付股利 借 應(yīng)付股利-股東100萬(wàn) 貸 銀行存款 80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅20萬(wàn) 這種分配,銀行存款的錢80萬(wàn)到哪里去了,我有點(diǎn)看不明白



銀行存款的錢80萬(wàn)是給了股東
07/23 16:53

84785037 

07/23 17:04
老師分配利潤(rùn)他用了其他應(yīng)付款,上一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

家權(quán)老師 

07/23 17:06
給股東分紅的步驟
計(jì)提應(yīng)付股利和個(gè)稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付股利
? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
支付股利
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款
支付個(gè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸:銀行存款

84785037 

07/23 17:20
那上面借:其他應(yīng)付款-股東? ?貸:應(yīng)付股利-股東這一步怎么理解

家權(quán)老師 

07/23 17:22
他做錯(cuò)了,借方應(yīng)該是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84785037 

07/23 17:25
上面說分配股利時(shí),不直接支付給股東,適用其他應(yīng)付款來代替,這種分配他做的對(duì)嗎?

家權(quán)老師 

07/23 17:26
不對(duì),分紅就是要先計(jì)提,不然就不需要計(jì)入應(yīng)付股利,直接掛其他應(yīng)收款科目就行
