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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個(gè)分錄 ??梢赃@樣嗎。 (因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈



借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
這樣做可以呢
參看2016年22號(hào)文件
07/23 17:36

84784973 

07/23 17:37
上邊描述錯(cuò)了 是并沒有做 ,老師您意思可以每月只做這一步, 計(jì)算轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額也是正常的是嗎

84784973 

07/23 17:40
計(jì)算字打錯(cuò)了,就算

鐘存老師 

07/23 17:50
轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于三級(jí)科目
可以有余額,就像銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅一樣
年底再結(jié)轉(zhuǎn)全部的三級(jí)科目

84784973 

07/23 17:53
這幾年我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是說這幾年可以隨便哪個(gè)月給結(jié)轉(zhuǎn)了

鐘存老師 

07/23 17:56
一般是每年年底結(jié)轉(zhuǎn)的
按月也是可以的
多年對(duì)賬就有困難了

84784973 

07/23 21:05
每年年底結(jié)轉(zhuǎn)什么,那每個(gè)月計(jì)提增值稅不也得做分錄嗎,老師可以說具體點(diǎn)嗎,比如每月繳納增值稅做什么分錄,年底12月在做一筆什么樣分錄。謝謝,寫的詳細(xì)一點(diǎn)哈

鐘存老師 

07/23 22:38
比如
11月銷項(xiàng)稅10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅15萬元,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出6萬元;應(yīng)該繳納增值稅1萬元;月末分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1
12月銷項(xiàng)稅20萬元,進(jìn)項(xiàng)稅16萬元;進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2萬元;應(yīng)交增值稅6萬元;月末分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 6

鐘存老師 

07/23 22:41
年底分錄
(假設(shè)只有這兩個(gè)月有數(shù)據(jù))
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額30
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅31
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7

鐘存老師 

07/23 22:41
這樣
銷項(xiàng)稅額期末余額為0
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末余額0
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額0

84784973 

07/24 09:54
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這個(gè)科目正常都是在貸方是嗎

鐘存老師 

07/24 11:15
是的
發(fā)生的在貸方
余額一般在貸方
