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問(wèn)題已解決

老師,2025年5月28日我們付了款項(xiàng)5萬(wàn)元,但是沒(méi)有收到票,前面會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)付賬款50000貸:銀行存款 50000,現(xiàn)在2025年6月4號(hào)收到50000的票了,我應(yīng)該怎么做賬。這個(gè)票是臨床課題費(fèi)用

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
07/24 15:10
84785046
07/24 15:39
借方:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
家權(quán)老師
07/24 15:40
可以的,你要抵扣就是那樣做的
84785046
07/24 15:42
我想知道,為什么之前那個(gè)這樣的業(yè)務(wù),就是錢全部付清了,票沒(méi)到,都這樣記賬啊
家權(quán)老師
07/24 15:43
說(shuō)明他不按會(huì)計(jì)制度做賬
84785046
07/24 15:45
那正確的方式,收到錢,未收到票,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 50000(暫估金額)貸:銀行存款50000 等到票收到了,借方:管理費(fèi)用 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
84785046
07/24 15:46
要紅沖前面那個(gè)暫估
家權(quán)老師
07/24 15:46
借:應(yīng)付賬款-暫估 50000(暫估金額)貸:銀行存款50000 等到票收到了, 借方:管理費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785046
07/24 15:50
以后錢付了沒(méi)收到票,就按老師這樣做就可以了,是嗎
家權(quán)老師
07/24 15:50
是的,就是那樣做就行
84785046
07/24 15:55
可不可以,收到錢,未收到票,借:管理費(fèi)用 50000(暫估金額)貸:銀行存款50000 等到票收到了,紅沖前面暫估,再做一個(gè)正確的分錄借方:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
家權(quán)老師
07/24 15:58
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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