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企業(yè)注銷時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

84784997| 提問時(shí)間:07/24 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是營業(yè)外支出了。
07/24 16:46
84784997
07/24 16:49
營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
宋生老師
07/24 16:49
你好,是的。你這個(gè)借方余額,你先看下是什么下級(jí)科目。
84784997
07/24 16:51
就是比如應(yīng)交稅費(fèi)這種
宋生老師
07/24 16:52
你好,我知道應(yīng)交稅費(fèi),一般不會(huì)借方余額。要么是進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,要么之前沒有計(jì)提。
宋生老師
07/24 16:52
不過,都要注銷了,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,匯算調(diào)整就好了。
84784997
07/24 16:53
就是沒抵扣完,留抵的啊,注銷的時(shí)候得轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧
宋生老師
07/24 16:53
你可以直接轉(zhuǎn)入費(fèi)用
84784997
07/24 16:54
注銷的時(shí)候沒轉(zhuǎn),還在余額里,沒調(diào),申報(bào)了能行嗎,申報(bào)完了
宋生老師
07/24 16:54
你哈,這個(gè)估計(jì)稅務(wù)局后面還是會(huì)讓你調(diào)的。
84784997
07/24 16:57
都出清稅證明了,應(yīng)該沒事吧
宋生老師
07/24 16:57
你好,那就沒什么問題了。
84784997
07/24 16:58
就是正常來說往來,負(fù)債都得處理,留下貨幣資金,未分配利潤,實(shí)收資本更穩(wěn)妥對(duì)吧
宋生老師
07/24 16:59
你好,是的。正常就是這樣,就基本上挑不出毛病了。
84784997
07/24 17:01
那注銷的時(shí)候本年利潤要轉(zhuǎn)未分配利潤,其他應(yīng)付款的話,就先現(xiàn)金借法人款,然后做實(shí)收資本,再用現(xiàn)金還上就行吧,應(yīng)收啥的,就做現(xiàn)金收入就行了吧
宋生老師
07/24 17:02
你好,是的。就是這樣操作。
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