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問題已解決

老師,我們賣給直接客戶價(jià)格不含稅2360,這個(gè)客戶又將產(chǎn)品賣給他的客戶含稅價(jià)是3100,然后客戶的客戶是直接跟我們簽的合同3100元。對(duì)公付款及開具發(fā)票都是按3100開了客戶的客戶的,那現(xiàn)在直接客戶要求我們退差價(jià),我們要扣除稅點(diǎn)扣把這個(gè)差價(jià)退給對(duì)方,這個(gè)稅點(diǎn)要怎么扣除

84784969| 提問時(shí)間:07/26 10:25
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84784969
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價(jià)2360,A賣給B含稅價(jià)3100,我們跟B簽合同3100元,公戶付款及開發(fā)票給B都是按3100,現(xiàn)在A要求退差價(jià)給A。那我們應(yīng)退A差價(jià)是多少,怎么計(jì)算,
07/26 10:32
84784969
07/26 10:58
我算的是361.15
84784969
07/26 11:00
稅點(diǎn)是72.05,3100-2360*1.13-72.05 這樣算的吧
84784969
07/26 11:08
得是這 72.05 確實(shí)是額外要扣的錢才行。這個(gè)怎么理解
84784969
07/26 11:09
你那個(gè)49.84的稅點(diǎn)都不對(duì),你都沒考慮其他稅費(fèi)。。。。
84784969
07/26 11:12
按你這么說我算錯(cuò)了,少算了,多給客戶退錢了是嗎
84784969
07/26 11:20
那結(jié)果是什么,所以這個(gè)到底要退多少
84784969
07/26 11:32
增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅都得考慮進(jìn)去的
84784969
07/26 14:13
老師,你看下這樣算對(duì)不對(duì),左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計(jì)算的,右邊是按正常稅率計(jì)算的,看下這樣算的對(duì)不對(duì)
84784969
07/26 14:16
為什么跟你計(jì)算的不一樣
84784969
07/26 14:20
我不減可以嗎,你的是減了成本,稅費(fèi)的是嗎,那你的算出來為什么比我的還少
董孝彬老師
07/26 10:29
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
董孝彬老師
07/26 10:38
您好,假設(shè)適用 13% 稅率,3100 元含稅價(jià)的不含稅金額是 3100/1.13約=2743.36 元,與賣給直接客戶的不含稅價(jià) 2360 元的差價(jià)是 2743.36-2360約=383.36 元,扣除這部分差價(jià)對(duì)應(yīng)的稅額 383.36*13%約=49.84 元后,實(shí)際應(yīng)退給直接客戶的金額是 383.36-49.84約=333.52 元,如果稅率不同,按實(shí)際稅率替換 13% 重新計(jì)算即可。 按 13% 稅率算,應(yīng)退給 A 的差價(jià)是 3100 除以 1.13 的結(jié)果減去 2360,即 2743.36 減 2360 等于 383.36 元,這是因?yàn)?3100 是含稅價(jià),需先算出其中的不含稅金額,再減去原本賣給 A 的不含稅價(jià) 2360 元,得到的就是應(yīng)退差價(jià)。
董孝彬老師
07/26 10:59
您好,您的計(jì)算能分享一下么,我看咱的差異在哪里
董孝彬老師
07/26 11:07
?您好,要是稅點(diǎn)是 72.05,那按 3100 減去 2360 算上 13% 稅的 2666.8,再減去 72.05,算出來是 361.15,不過這么算的話,得是這 72.05 確實(shí)是額外要扣的錢才行。
董孝彬老師
07/26 11:11
?您好,72.05 得是那種額外的、單獨(dú)的費(fèi)用才能這么扣,比如別的稅或者手續(xù)費(fèi)啥的,不是產(chǎn)品本身帶的增值稅;您說得對(duì),之立腳沒把城建稅這些其他稅費(fèi)算進(jìn)去。
董孝彬老師
07/26 11:17
您好,不是,我說的是我算稅時(shí)沒有考慮其他稅,你考慮的是所有的稅
董孝彬老師
07/26 11:31
?您好,增值稅 = 3100/1.13*13%約=356.64 元,附加稅 = 356.64*12%約=42.80 元,總稅費(fèi) = 356.64+42.80約=399.44 元,凈收入 = 3100-399.44約=2700.56 元,應(yīng)退 A 的錢 = 2700.56-2360約=340.56 元。
董孝彬老師
07/26 11:35
?您好,還有減半,小微,增值稅 = 3100/1.13*13%約=356.64 元,附加稅 = 356.64*6%約=21.40 元,印花稅 = 3100*0.015%約=0.47 元,利潤(rùn) = 3100-356.64-21.40-0.47-2360約=361.49 元,所得稅 = 361.49*10%約=36.15 元,總稅費(fèi) = 356.64+21.40+0.47+36.15約=414.66 元,凈收入 = 3100-414.66約=2685.34 元,應(yīng)退 A=2685.34-2360約=325.34 元。
董孝彬老師
07/26 14:15
您好,對(duì)的,您的計(jì)算和板書都很清晰
董孝彬老師
07/26 14:18
您好,對(duì)不起,所得稅是要收入減成本,減附加稅后來計(jì)算的
董孝彬老師
07/26 14:28
您好,要減的,所得稅是利潤(rùn)乘稅率,不是收入直接乘的
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