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問題已解決

@郭老師,關(guān)于周六扣稅點(diǎn)那個(gè)問題,我看了按全額扣稅點(diǎn)和按差額扣稅點(diǎn)差距還是蠻大的

84784969| 提問時(shí)間:07/28 08:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 有區(qū)別的 金額越大差的越大
07/28 09:01
84784969
07/28 09:05
就比如那個(gè)第一次的16498元,12500,差額3998,按全額16498扣稅點(diǎn)和按3998扣稅點(diǎn),差的好多,按16498收稅點(diǎn)按優(yōu)惠稅率要收2744.07的稅點(diǎn)錢,差不多要扣3000多了,如果按正常稅率來收要收5000多,比稅差額3998元的稅點(diǎn)錢還高,所以我覺得按全額來收有點(diǎn)不太合理
郭老師
07/28 09:05
你銷售給別人的時(shí)候,你的銷售價(jià)格包含著稅點(diǎn)了嗎?如果已經(jīng)包含了的話,就不要再計(jì)算了。再計(jì)算就重復(fù)了。
84784969
07/28 09:10
不管怎么報(bào)價(jià),我覺得按合額收都不合理
郭老師
07/28 09:11
你報(bào)價(jià)的時(shí)候,肯定報(bào)價(jià)的時(shí)候是收入加稅款加利潤(rùn)來報(bào)價(jià)。然后,你多開的這一部分全額收,然后,你銷售給人家的,你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。你得按照抵扣之后再來計(jì)算稅款 稅款和稅款計(jì)算方法不一樣。
84784969
07/28 09:11
我覺得你可以這樣理解: 1)沒有這個(gè)A,你們家可能一個(gè)產(chǎn)品都沒賣出去,所以,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度來看,這本身就賺了,人家給你們帶來了客戶。 如果能長(zhǎng)期合作,對(duì)于企業(yè)來說,將是不少的利益呢 2)沒有A的介紹,你們只賣 2666,那這個(gè) 2666 中除了 增值稅的部分, 其他額外的 附加稅所得稅印花稅 問誰要回來呢, 該給稅局交的稅,都將從這個(gè)2666里扣除。 所以,并沒有吃虧,只有賺錢。公司在制定2666的售價(jià)時(shí),其實(shí)是應(yīng)該包含了該有的成本的, 不能把這個(gè)2666 這個(gè)底線售價(jià)里的各項(xiàng)稅費(fèi)也讓人家 A承擔(dān)。
郭老師
07/28 09:12
那就看你銷售的價(jià)格包不包含稅款,如果已經(jīng)包含了的話,就不要再重復(fù)計(jì)算了呀。你報(bào)價(jià)的時(shí)候,給人家報(bào)價(jià)應(yīng)該就包含著稅款。這個(gè)稅款計(jì)算方法不是全額計(jì)算,一般是用抵扣之后的。你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不是。
84784969
07/28 09:22
肯定有進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784969
07/28 09:27
我問了銷售,銷售說我們報(bào)價(jià)的是未稅,他說未稅是不含稅點(diǎn)的,然后客戶報(bào)給他的客戶是按含稅報(bào)的,所以現(xiàn)在我們對(duì)客戶退差價(jià)怎么算
郭老師
07/28 09:31
需要把你銷售的這一部分計(jì)算稅點(diǎn),按照抵扣之后的來計(jì)算 他多開的那一部分全額計(jì)算,這兩個(gè)加起來
84784969
07/28 09:33
我們報(bào)未稅價(jià)2360給客戶,客戶報(bào)給他的客戶3100,發(fā)票是按3100開具的給客戶的客戶的,我剛才按3100全額優(yōu)惠稅率來算稅點(diǎn)要收515.62,比3100-2360*1.13=433.2,這個(gè)差額,稅點(diǎn)515.62比差額433.2還高,總不能用433.2-515.62來計(jì)算=-82.42 ,客戶要多退我們82.42這樣來算吧
84784969
07/28 09:34
需要把你銷售的這一部分計(jì)算稅點(diǎn),按照抵扣之后的來計(jì)算 他多開的那一部分全額計(jì)算,這兩個(gè)加起來 我第一次問你的時(shí)候你不是這么說的。。。
84784969
07/28 09:36
就是上次也是有這個(gè)問題,問過你,你不是這么回復(fù)的
郭老師
07/28 09:37
按3100全額優(yōu)惠稅率來算稅點(diǎn)要收515.62, 按差額 我不知道你們報(bào)價(jià)不算稅點(diǎn)你也沒說清楚不是嗎 說報(bào)價(jià)默認(rèn)包含了稅點(diǎn),都說了開發(fā)票 除非單獨(dú)說
84784969
07/28 09:38
上一次是直接按3998來扣的稅點(diǎn)錢
84784969
07/28 09:43
那現(xiàn)在是什么意思?。???那我再說清楚點(diǎn)好吧,我們報(bào)價(jià)給A價(jià)格是未稅一臺(tái)2360元,A報(bào)給B是含稅3100,B打款給我們公戶3100,發(fā)票開具3100,A現(xiàn)在要求我們退差價(jià),就是含稅3100和不含稅2360元中間的差額要退給A,這個(gè)怎么計(jì)算
郭老師
07/28 09:43
這不為了留住這個(gè)客戶,你現(xiàn)在按照差額來就行, 全額扣的話,你們賺的多。如果按照差額的話,也不賠錢,賺的少點(diǎn)。
84784969
07/28 09:47
就我上面說的這個(gè)按3100全額按照小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率來算,要收515.62的稅點(diǎn)錢,這樣算都不用退差價(jià)了,對(duì)方還要倒給錢我們
郭老師
07/28 09:47
可以 你們雙方協(xié)商一致就行。
84784969
07/28 09:50
肯定不可能啊,現(xiàn)在對(duì)方要我們退差價(jià),你還找對(duì)方要錢,這個(gè)肯定行不通,同一個(gè)客戶上次已經(jīng)是按差額來收的稅點(diǎn)錢了
郭老師
07/28 09:53
那你把銷售給他的這一部分,按照差額計(jì)算稅點(diǎn)
84784969
07/28 09:53
意思是用3100-2360*1.13=433.2 按照433.20來收稅點(diǎn)錢是嗎
郭老師
07/28 09:55
不是 2360按照差額計(jì)算稅款 3100-銷售給a的含稅金額是按照全額計(jì)算稅點(diǎn)
84784969
07/28 09:57
我看不懂,要不你列出來吧。感覺同一個(gè)問題,你兩次回答的都不一樣
郭老師
07/28 10:00
你交多少稅知道嗎 如果不知道的話,你是工業(yè)還是商業(yè)?
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