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問題已解決

今年5月份匯算清繳2024年所得稅的時候做憑證是這樣做的: 借:所得稅費用-當(dāng)期所得稅費用40000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 貸:銀行存款40000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該怎么改呢

84784950| 提問時間:07/28 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 借所得稅費用負數(shù) 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 所得稅費用到時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如果你是軟件做賬的話,它是自動結(jié)轉(zhuǎn)。
07/28 17:05
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