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問(wèn)題已解決

公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款給別的公司,怎么做賬務(wù)處理?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:07/29 13:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
07/29 13:22
84784979
07/29 13:38
受讓方怎么做處理?
84784979
07/29 13:38
可以稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
07/29 13:44
不能,這種不能抵稅的,
84784979
07/29 13:44
受讓方需不需要交稅?
劉艷紅老師
07/29 13:45
受讓方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,要交企稅的
84784979
07/29 13:51
受讓方不是 借:應(yīng)收賬款 貸:資本公積嗎?
劉艷紅老師
07/29 13:57
若無(wú)明確約定對(duì)價(jià),按市場(chǎng)公允價(jià)值入賬。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款——XX公司 [公允價(jià)值] 貸:營(yíng)業(yè)外收入——接受捐贈(zèng)利得 [公允價(jià)值]
劉艷紅老師
07/29 13:58
以名義金額入賬 若雙方約定按賬面余額承接,且無(wú)活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款——XX公司 [原賬面余額] 貸:資本公積——其他資本公積 [差額]
84784979
07/29 14:02
按賬面金額轉(zhuǎn)讓的,后面資本公積哪里來(lái)的差額
劉艷紅老師
07/29 14:04
此方法可能導(dǎo)致資產(chǎn)虛增,需謹(jǐn)慎使用,是按原值入賬
84784979
07/29 14:40
真實(shí)轉(zhuǎn)讓怎么會(huì)虛增資產(chǎn)?
劉艷紅老師
07/29 14:41
資本公積金會(huì)增加資本的
84784979
07/29 14:42
但如果后續(xù)收不了不是也會(huì)減少資本了嗎
劉艷紅老師
07/29 14:43
可以這樣理解,如果收到了就會(huì)增加
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