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一般納稅人企業(yè)購買的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開的專票可以抵扣嗎?

84785005| 提問時間:07/29 18:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 贈送出去,借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 可以抵扣,需要視同銷售。
07/29 18:20
84785005
07/29 18:21
可以抵扣視同銷售的稅額,但是不能抵扣別的訂單是吧?
郭老師
07/29 18:22
可以呀,他只要允許抵扣的增值稅,不需要分項(xiàng)目抵扣。
84785005
07/29 18:30
那如果是提供的普票呢?那視同銷售的進(jìn)項(xiàng)稅就需要從別的里面抵扣是嗎?
郭老師
07/29 18:30
普票不能抵扣,你需要視同銷售多交稅了。
84785005
07/29 19:16
好的謝謝
郭老師
07/29 19:17
不用客氣 工作愉快
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