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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人企業(yè)購買的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開的專票可以抵扣嗎?



借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
贈送出去,借銷售費(fèi)用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
可以抵扣,需要視同銷售。
07/29 18:20

84785005 

07/29 18:21
可以抵扣視同銷售的稅額,但是不能抵扣別的訂單是吧?

郭老師 

07/29 18:22
可以呀,他只要允許抵扣的增值稅,不需要分項(xiàng)目抵扣。

84785005 

07/29 18:30
那如果是提供的普票呢?那視同銷售的進(jìn)項(xiàng)稅就需要從別的里面抵扣是嗎?

郭老師 

07/29 18:30
普票不能抵扣,你需要視同銷售多交稅了。

84785005 

07/29 19:16
好的謝謝

郭老師 

07/29 19:17
不用客氣
工作愉快
