問題已解決
老師,為啥金蝶系統(tǒng)有其他流動資產(chǎn),快賬系統(tǒng)卻沒有其他流動資產(chǎn)



您好,圖1和圖2都有這個報表科目,這是根據(jù)科目余額表重分類過來的,比如我們的進項稅留抵稅
看下我們的科目余額表是不是有這個數(shù)據(jù)
07/29 21:03

84785009 

07/29 21:14
老師,那我應(yīng)該怎樣重分類?

董孝彬老師 

07/29 21:15
您好,不看憑證,我們看科目余額表,往來科目到具體的輔助核算單位
我們工作中用到的重分類總結(jié)如下
資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ?
“預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ?
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ?
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; ?
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ?
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
比如
應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20
應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50
報表列示

84785009 

07/29 21:21
??!一堆文字? 看不懂

84785009 

07/29 21:21
老師? 你還是在報表里面教我吧

84785009 

07/29 21:22
小白一枚,教點簡單易懂的

董孝彬老師 

07/29 21:23
您好,可以的,咱把科目余額表導(dǎo)出來,不是根據(jù)分錄做報表的,上面是所有科目,咱有哪個科目就看哪個科目

84785009 

07/29 21:33
好的導(dǎo)出來了? 老師您看看

董孝彬老師 

07/29 21:35
您好,把余額為零那里勾去掉,這個科目不太好取數(shù),還有往來科目要輔助核算,看下圖

84785009 

07/29 21:40
老師,快10條追問了,我怕系統(tǒng)等等屏蔽了我的提問,我問不了你這個問題了

董孝彬老師 

07/29 21:42
您好,下圖的3個往來科目要到核算科目,才能重分類哦

84785009 

07/29 21:44
核算項目在這了,然后呢

董孝彬老師 

07/29 21:47
您好,是導(dǎo)出科目余額表時要勾上
