問題已解決
公司租了辦公場地,付了押金和一個季度的租金。付款和收到專票怎么做分錄?如何分?jǐn)偅?/p>



您好,付款
借:預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費-進(jìn)項
貸:銀行存款
再攤銷
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
07/31 10:42

84785003 

07/31 10:44
攤銷是要到實際月份再攤銷嗎?是第四季度的,也就是10-12月分三個月攤銷?

84785003 

07/31 10:45
攤銷的金額是把稅扣除后的金額分三個月在實際使用月份開始攤銷?

劉艷紅老師 

07/31 10:46
是的,這個按實際月份來攤就可以
