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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 收到返利收入 分錄怎么做啊,



同學(xué),你好
一般是紅沖收入
07/31 11:22

84785011 

07/31 11:37
分錄怎么做啊

小菲老師 

07/31 11:37
同學(xué),你好
借:銀行存款 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù)

84785011 

07/31 16:35
之前會計(jì)是? 借? 應(yīng)收? ?貸 其他業(yè)務(wù)收入? ? 收到時 借? 銀行? ?貸? ?應(yīng)收

小菲老師 

07/31 16:54
同學(xué),你好
那現(xiàn)在借方應(yīng)收賬款掛了錢,你可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
