問題已解決
已經(jīng)計提折舊完的固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么處理?



同學(xué),你好
可以報廢處理
07/31 13:27

84785019 

07/31 13:28
分錄怎么處理呢?

小菲老師 

07/31 13:28
同學(xué),你好
沒有殘值的話
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)

84785019 

07/31 13:30
有殘值,
另外,我把計提完的固定資產(chǎn)多領(lǐng)了一個月,應(yīng)該怎么更改呀?

小菲老師 

07/31 13:30
同學(xué),你好
之前多一個月的折舊,紅沖
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)

84785019 

07/31 13:32
那固定資產(chǎn)清理后的分錄呢

小菲老師 

07/31 13:35
同學(xué),你好
如果報廢,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
