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問題已解決

老師我想問一下就是客戶當(dāng)月的消費(fèi)沒有開發(fā)票,然后過了幾個(gè)月才給開發(fā)票,當(dāng)月消費(fèi)的都已經(jīng)申報(bào)納稅了,應(yīng)該怎么給客戶開發(fā)票,怎么做賬呢?

84785017| 提問時(shí)間:08/02 11:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,正常開票,把前面的無票收入沖掉,再做正數(shù)分錄
08/02 11:50
84785017
08/02 11:51
但是稅都已經(jīng)報(bào)完了, 就是說沖掉的就抵扣當(dāng)月的了嘛
劉艷紅老師
08/02 11:55
這個(gè)月申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
84785017
08/02 11:58
正常開的就是正數(shù)正常申報(bào),沖掉的無票收入就填寫負(fù)數(shù)對嗎老師
劉艷紅老師
08/02 12:04
是的,是的,就是這樣的
84785017
08/02 12:05
謝謝老師
劉艷紅老師
08/02 12:40
不客氣,很高興為您服務(wù)
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