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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上月進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,本月紅沖了,財(cái)務(wù)軟件上月已結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)月怎么處理呢



您好,報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
08/03 10:01

84785008 

08/03 10:02
那憑證上分錄怎么寫(xiě)呢

劉艷紅老師 

08/03 10:03
憑證你已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,不用做分錄了

84785008 

08/03 10:05
那負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),不得寫(xiě)一下憑證嗎。不得把庫(kù)存和應(yīng)付沖下去一部分嗎。你都沒(méi)看我的問(wèn)題吧

劉艷紅老師 

08/03 10:10
借:應(yīng)付賬款
貸:庫(kù)存商品
如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本就沖成本

劉艷紅老師 

08/03 10:10
不好意思,我是指你的進(jìn)項(xiàng)不用再?zèng)_了,前面沖掉了

84785008 

08/03 10:14
我購(gòu)入時(shí)
借 庫(kù)存
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)
貸 應(yīng)付賬款
但是期末我把進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖了
我需要做
借 庫(kù)存 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款
不得這樣嗎

84785008 

08/03 10:18
最后怎么沖

劉艷紅老師 

08/03 10:19
是的,把這個(gè)稅也要轉(zhuǎn)出來(lái)的

84785008 

08/03 10:19
你都沒(méi)懂題就回答問(wèn)題

84785008 

08/03 10:22
怎么寫(xiě)分錄

劉艷紅老師 

08/03 10:23
完整的分錄
借 庫(kù)存 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
再把結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅紅沖掉
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
