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問題已解決

請問企業(yè)實務(wù)中什么專票是不能抵扣進項稅的?員工來報銷,餐飲費之類的發(fā)票應(yīng)該控制在多少比例合適?

84784960| 提問時間:08/03 17:48
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
下午好親!用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物、勞務(wù)或服務(wù),還有取得的餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)的專票,均不允許抵扣增值稅
08/03 17:52
明琪老師
08/03 17:55
稅法政策沒有規(guī)定具體的餐飲費用扣除比例,據(jù)實報銷扣除就可以親。超限額部分,匯算時記得調(diào)增
84784960
08/03 17:56
餐飲票進項也不能抵扣嗎?
明琪老師
08/03 17:58
是的親,餐費進項不可以抵扣
明琪老師
08/03 17:59
出差住宿費專票可以抵扣,但餐費不可以
84784960
08/03 18:14
那餐費入賬的時候是以價稅合計計入費用?
84784960
08/03 18:18
還有什么發(fā)票是不能稅前扣除的呢?
明琪老師
08/03 18:36
那餐費入賬的時候是以價稅合計計入費用?對,價稅合計
明琪老師
08/03 18:40
不能稅前扣除的,開具的錯誤或者虛開的發(fā)票不能作為稅前扣除憑證。只要業(yè)務(wù)真實且與經(jīng)營活動相關(guān)就可以扣除
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