當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)教下,昨年開(kāi)發(fā)票100萬(wàn),實(shí)際工人工資只有60萬(wàn),還有40萬(wàn),我做了暫估應(yīng)付工資,今年實(shí)際發(fā)工人工資50萬(wàn),超了10萬(wàn),老師我就問(wèn)一下這10萬(wàn)元怎么做帳



你好,你要沖減計(jì)提的金額。
08/04 09:07

84784976 

08/04 09:23
具體怎么寫(xiě)做賬分錄

宋生老師 

08/04 09:26
你好,你去年開(kāi)了發(fā)票100萬(wàn),實(shí)際只付了50萬(wàn),剩下的還發(fā)嗎

84784976 

08/04 09:50
剩下的50萬(wàn)做到應(yīng)付工資,今年實(shí)際發(fā)了60萬(wàn),多的10萬(wàn),怎么做

宋生老師 

08/04 09:51
你好,我想確認(rèn)下,你一共是計(jì)提了多少,一共是發(fā)放了多少,包括去年和今年的
計(jì)提100萬(wàn),發(fā)了50+60=110萬(wàn)嗎

84784976 

08/04 11:06
老師,是勞務(wù)公司,去年12月開(kāi)票100萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估成本80萬(wàn),工資發(fā)了50萬(wàn),還有30萬(wàn),調(diào)到應(yīng)付工資的,今年發(fā)工資40萬(wàn)元,多發(fā)了10萬(wàn)元,我想問(wèn)一下這10萬(wàn)元,是調(diào)到其他應(yīng)收帳款可以嗎,等今年開(kāi)發(fā)票一起轉(zhuǎn)入成本行嗎

宋生老師 

08/04 11:07
你好,可以的,可以這樣操作。
