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問題已解決

我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?

84785020| 提問時間:08/04 18:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
去年已經(jīng)做了,成本費用的話,借應付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
08/04 18:52
84785020
08/05 09:52
謝謝老師
郭老師
08/05 09:52
不用客氣,工作愉快。
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