問題已解決
我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?



去年已經(jīng)做了,成本費用的話,借應付賬款
貸利潤分配,未分配利潤
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
08/04 18:52

84785020 

08/05 09:52
謝謝老師

郭老師 

08/05 09:52
不用客氣,工作愉快。

我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務處理及怎么報稅?
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