問題已解決
上年度的提成怎么做賬



同學,你好
你上年度暫估了嗎??
08/05 10:55

84785016 

08/05 11:00
沒有暫估,也沒有計提

84785016 

08/05 11:00
本月支付去年的提成款

小菲老師 

08/05 11:01
同學,你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

84785016 

08/05 11:01
謝謝老師

84785016 

08/05 11:02
由于提成晚發(fā),有一個晚發(fā)利息,直接走管理費用可以嗎

小菲老師 

08/05 11:04
同學,你好
嗯嗯,可以的

84785016 

08/05 11:09
老師,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,上年度的提成可以直接計入借方利潤分配嗎

小菲老師 

08/05 11:11
同學,你好
是可以的
