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老師好,房地產開發(fā)企業(yè)申報增值稅主表上代入之前預交的稅款,顯示退稅,預交稅款不能退稅,填那個表哪行數(shù)字

84785028| 提問時間:08/05 15:14
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,房地產開發(fā)企業(yè)在增值稅主表申報預繳稅款時,若顯示退稅但按規(guī)定預繳稅款不能退,應先在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》第3行“增值稅預繳稅款”第4列填寫當期實際可抵減的金額(不超過主表第24欄應納稅額),剩余未抵減金額會自動填入第5列結轉下期;主表第28欄“分次預繳稅額”由附列資料(四)第4列自動帶入,確保該欄數(shù)值≤應納稅額即可避免退稅提示,多繳的預繳稅款留待后期抵減,無需另填表格申請退稅。
08/05 15:19
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