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問題已解決

老師 像4S店 收到廠里返利,但是返不是現(xiàn)金,只是返到廠里設(shè)置的固定系統(tǒng)里(只可以用來采購車輛時候沖減成本) 那這怎么做賬務處理

84784973| 提問時間:08/06 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對方給你開發(fā)票,也是按照返利之后再來開吧。如果是的話,借預付賬款供應商貸預付返利 就給你開了發(fā)票,直接按照發(fā)票的在做庫存商品,你支付的和發(fā)票上的應該是一樣,然后把這個返利紅沖了就行。在這里面掛著,只是為了體現(xiàn)返利而已。
08/06 10:14
84784973
08/06 10:24
對方這樣開的, 第2行負數(shù)就是使用的返利, 但是實際掏出的現(xiàn)金 就92406.75, 那分錄怎么做
郭老師
08/06 10:25
借庫存商品81775.89, 應交稅費,應交增值稅進項10630.86, 貸銀行存款92406.75 借預付賬款返利, 貸預付賬款供應商。
84784973
08/06 10:29
因為這個返利 我們每個月預估返利沒做賬,也不知道怎么做,返利每次能到多少,什么時候到都不確定。 借預付賬款返利, 貸預付賬款供應商 這筆分錄什么意思呢,
84784973
08/06 10:31
廠里有2個賬號,1個是我們每次銀行打款的,在可用資金賬號, 有一個是專門的返利池賬號,比如這上面發(fā)票,所有第2行是負數(shù)的,就是用返利池的款, 92406.75這金額就是可用資金賬戶。 大致就這情況
84784973
08/06 10:32
我每次做借庫存商品81775.89, 應交稅費,應交增值稅進項10630.86, 貸預付賬款-上游企業(yè)92406.75 其他返利也沒上面操作
郭老師
08/06 10:33
為紅沖之前你做的返利呀,因為你們返利是按照開發(fā)票之后的,也就是賬上可以不體現(xiàn)。但是為了體現(xiàn)的時候,之前給你做了一個借預付賬款供應商貸預付賬款。返利前后一定要聯(lián)系起來,
郭老師
08/06 10:33
如果是的話,借預付賬款供應商貸預付返利 就給你開了發(fā)票,直接按照發(fā)票的在做庫存商品,你支付的和發(fā)票上的應該是一樣,然后把這個返利紅沖了就行。在這里面掛著,只是為了體現(xiàn)返利而已。 10:14的時候,就是怕你看不到,給你提示了一下。
郭老師
08/06 10:33
既然已經(jīng)收到了返利,你不得橫沖回來?要不掛賬上一直有預付賬款明細余額。
84784973
08/06 10:37
如果返利一直沒單獨做,是不是就可用按照發(fā)票直接入賬
郭老師
08/06 10:41
是的對的是的對的。
84784973
08/06 10:43
假設(shè)返利要單獨做,必須體現(xiàn)出來,收到廠里返利到返利池, 借:應收賬款/返利 貸:主營業(yè)務成本 負數(shù)是嗎
84784973
08/06 10:45
給網(wǎng)上搜到這個版本 ,這有什么區(qū)別呢, 是一樣的嗎
郭老師
08/06 10:45
不需要的 這個不用 麻煩了
84784973
08/06 10:48
郭老師 你可用幫我理順下嗎,我現(xiàn)在確定了 假設(shè)我之前返利沒有單獨做賬,只需要根據(jù)票來入庫存,那現(xiàn)在假設(shè)我要單獨體現(xiàn)這返利。 比如7月返利池有200萬,從收到 到使用,整個分錄流程是?
郭老師
08/06 10:50
他這個是全額開了發(fā)票,然后返利在紅沖發(fā)票的。
84784973
08/06 10:52
嗯 對的 那就按照發(fā)票做 不需要單獨給返利做了是這意思嗎
郭老師
08/06 10:52
你們不是這種情況的 如果你想做的話,可以做庫存商品。110395.58應交稅費,應交增值稅進項14351.42。貸應付賬款 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品, 后期返利到了,借應付賬款貸庫存主營業(yè)務成本28619.69,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出3720.56。
郭老師
08/06 10:52
你讓對方開發(fā)票的時候,先開折扣之前的,然后再開折扣。
84784973
08/06 10:56
如果你想做的話,可以做庫存商品。110395.58應交稅費,應交增值稅進項14351.42。貸應付賬款 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品, 后期返利到了,借應付賬款貸庫存主營業(yè)務成本28619.69,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出3720.56。(老師你說這種,必須得開2張是吧,一個是折扣之前,然后在開一個折扣的)感覺好麻煩啊
郭老師
08/06 10:59
是很麻煩, 那你直接按照你折扣之后再來就是了 發(fā)票開的不一樣,做法也不一樣,
84784973
08/06 11:03
廠里之前不是這樣開,之前是:票面上只要一行正數(shù),正數(shù)就是去掉返利的金額 +稅額。 那這種又是怎么入賬的呢
郭老師
08/06 11:05
這個不就是嗎 借庫存商品。110395.58應交稅費,應交增值稅進項14351.42。貸應付賬款 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品, 后期返利到了,借應付賬款貸主營業(yè)務成本28619.69,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出3720.56
84784973
08/06 11:08
不對啊, 原先廠里開的發(fā)票,金額就是81775.89 稅額是10630.86 ,并沒有顯示原來的11萬數(shù)字。 也沒有顯示-28619.69 這數(shù)字。
郭老師
08/06 11:09
你的意思是直接按照折扣之后再來開的 是的話,還是按照你有折扣的一樣做 有折扣和沒有折扣之后,最后的金額都是一樣的,那直接都是一樣的做法。
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