問題已解決
老師前任會計去年把借方應收科目誤記成了庫存商品,到月底全部結轉了成本十幾萬,這帳該怎么調?



借:應收賬款
貸:利潤分配-未分配利潤
08/06 14:26

84784955 

08/06 14:28
可以調這個月嗎?

家權老師 

08/06 14:28
只能調整上年的利潤

84784955 

08/06 14:30
上年已經結轉本年利潤了了,我可以貸:本年利潤還是要過度一下

84784955 

08/06 14:31
還有那個企業(yè)所得稅還要補交嗎?

家權老師 

08/06 14:32
是的,需要更正上年的報表,重新匯算

84784955 

08/06 14:37
老師我是反結帳回去,還是做分錄調整?

家權老師 

08/06 14:38
是的,建議直接在12月調賬

84784955 

08/06 15:33
老師我把去年的憑證紅沖,做正確的可以嗎?

84784955 

08/06 15:34
小微企業(yè)

家權老師 

08/06 15:38
需要在12月更正,不然就要手工調整上年的報表,和今年的年初數

84784955 

08/06 15:41
我們想沖紅的目的是這稅晚點交?

家權老師 

08/06 15:45
那個不行的,本身就是錯賬
