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問題已解決

老師前任會計去年把借方應收科目誤記成了庫存商品,到月底全部結轉了成本十幾萬,這帳該怎么調?

84784955| 提問時間:08/06 14:26
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
08/06 14:26
84784955
08/06 14:28
可以調這個月嗎?
家權老師
08/06 14:28
只能調整上年的利潤
84784955
08/06 14:30
上年已經結轉本年利潤了了,我可以貸:本年利潤還是要過度一下
84784955
08/06 14:31
還有那個企業(yè)所得稅還要補交嗎?
家權老師
08/06 14:32
是的,需要更正上年的報表,重新匯算
84784955
08/06 14:37
老師我是反結帳回去,還是做分錄調整?
家權老師
08/06 14:38
是的,建議直接在12月調賬
84784955
08/06 15:33
老師我把去年的憑證紅沖,做正確的可以嗎?
84784955
08/06 15:34
小微企業(yè)
家權老師
08/06 15:38
需要在12月更正,不然就要手工調整上年的報表,和今年的年初數
84784955
08/06 15:41
我們想沖紅的目的是這稅晚點交?
家權老師
08/06 15:45
那個不行的,本身就是錯賬
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