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實(shí)務(wù)
問題已解決
1. 我司購(gòu)買材料共77778元,銀行已支付,專用發(fā)票未到。材料直接送加工廠代加工。 2. 加工完成支付代加工費(fèi)42700,銀行支付(含加工費(fèi)38685元,材料費(fèi)3267元,運(yùn)費(fèi)111元,紙箱費(fèi)637元) 3. 產(chǎn)品完成及收回剩余材料(約25000元)入庫(kù)。 請(qǐng)問老師以上3如何做分錄與月末結(jié)轉(zhuǎn)?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
08/06 17:46

董孝彬老師 

08/06 17:52
您好,1. 購(gòu)買材料付款77778元發(fā)票未到:借在途物資77778,貸銀行存款77778;2. 支付加工費(fèi)42700元:借委托加工物資42700,貸銀行存款42700;3. 收回產(chǎn)品和剩余材料25000元:先結(jié)轉(zhuǎn)材料成本(借委托加工物資77778,貸在途物資77778),再計(jì)算總成本120478元(77778+42700),最后收回產(chǎn)品(借庫(kù)存商品95478,借原材料25000,貸委托加工物資120478);4. 月末若發(fā)票未到要做暫估(借原材料77778,貸應(yīng)付賬款-暫估77778),次月沖回;5. 收到發(fā)票后按實(shí)際金額和稅額重新記賬。
