問題已解決
小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別,怎么和老板講清楚



一般納稅人每月要報增值稅,根據(jù)銷項減去進項來申報
小規(guī)模季度申報增值稅,按收入*稅率來交增值稅
08/07 09:24

84784954 

08/07 10:46
小規(guī)模開出的發(fā)票可以專票嗎?還是只能是普通發(fā)票呢?
小規(guī)模收到的進項專業(yè)發(fā)票可以抵扣嗎?
小規(guī)模開票稅率有1%,3%還有其他稅率嗎?
比如,小規(guī)模7月開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69稅額1456.31
這個就按1456.31開繳納增值稅對嗎
附加1456.31*12%/2=87.37對嗎?

文文老師 

08/07 10:50
小規(guī)模開出的發(fā)票可以專票,小規(guī)模收到的進項專業(yè)發(fā)票不可以抵扣

文文老師 

08/07 10:50
小規(guī)模開票稅率有1%,3%,5%

文文老師 

08/07 10:51
小規(guī)模7月開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69,稅額1456.31
若季度開票不超過30萬,普票,免增值稅

84784954 

08/07 12:50
那老師比如這個季度總的出了35萬,超出了5萬
那這5萬是不是這么繳納稅:開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69稅額1456.31
這個就按1456.31開繳納增值稅
附加1456.31*12%/2=87.37對嗎?

84784954 

08/07 12:54
老師,我這邊還有個問題:
現(xiàn)在這個法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了!
現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票!
備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣)
現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去!
這個原因怎么理解好!
我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事!
只是老板還是沒法理解!
老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!

文文老師 

08/07 14:20
毛利高,就會這樣的
