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請問前期抵扣了進項發(fā)票,現(xiàn)在要轉出進項發(fā)票,請問分錄怎么做

84785021| 提問時間:08/08 09:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
08/08 09:57
84785021
08/08 09:59
今年的2月份抵扣的
84785021
08/08 10:00
而且做了進項轉出這個科目,到時候有這個余額??!怎么搞,在貸方
小菲老師
08/08 10:03
同學,你好 會結轉的 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
84785021
08/08 10:04
不做以前年度損益科目,還能做什么
小菲老師
08/08 10:05
同學,你好 利潤分配-未分配利潤
84785021
08/08 10:07
我不想影響利潤表跟資產負債表的勾稽關系,而且我是今年,沒有跨年
小菲老師
08/08 10:08
同學,你好 本年的計入費用、庫存商品
84785021
08/08 10:09
怎么做呀!麻煩幫我整個分錄
小菲老師
08/08 10:14
同學,你好 借:費用、庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84785021
08/08 10:16
后面還要做什么科目
84785021
08/08 10:16
因為貸方還有余額,轉出
小菲老師
08/08 10:18
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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