問題已解決
請問前期抵扣了進項發(fā)票,現(xiàn)在要轉出進項發(fā)票,請問分錄怎么做



同學,你好
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
08/08 09:57

84785021 

08/08 09:59
今年的2月份抵扣的

84785021 

08/08 10:00
而且做了進項轉出這個科目,到時候有這個余額??!怎么搞,在貸方

小菲老師 

08/08 10:03
同學,你好
會結轉的
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費—未交增值稅

84785021 

08/08 10:04
不做以前年度損益科目,還能做什么

小菲老師 

08/08 10:05
同學,你好
利潤分配-未分配利潤

84785021 

08/08 10:07
我不想影響利潤表跟資產負債表的勾稽關系,而且我是今年,沒有跨年

小菲老師 

08/08 10:08
同學,你好
本年的計入費用、庫存商品

84785021 

08/08 10:09
怎么做呀!麻煩幫我整個分錄

小菲老師 

08/08 10:14
同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84785021 

08/08 10:16
后面還要做什么科目

84785021 

08/08 10:16
因為貸方還有余額,轉出

小菲老師 

08/08 10:18
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
