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問題已解決

科目余額表應(yīng)收下的余額數(shù)據(jù)有錯誤的,建賬時是先按前面的的余額表建賬,再調(diào)賬,還是可以直接按正確數(shù)建初始數(shù)據(jù)

84785013| 提問時間:08/08 11:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,接前面的的建賬,后面再調(diào)賬
08/08 11:09
84785013
08/08 14:54
批發(fā)零售也采購樣品回來后用掉了怎么做賬啊
劉艷紅老師
08/08 14:55
這個直接計入銷信費用就可以
84785013
08/08 15:03
領(lǐng)用樣品 借:銷售費用-樣品費 貸:庫存商品?
劉艷紅老師
08/08 15:10
是的,是的,就是這樣的
84785013
08/08 15:36
采購入庫呢,怎么做呢
劉艷紅老師
08/08 15:38
借:庫存商品 貸:銀行存款
84785013
08/08 15:55
入庫做庫存商品,領(lǐng)用時 借 不得是 銷售費用-庫存商品 了嗎?
劉艷紅老師
08/08 15:59
如果自用了 借:銷售費用-樣品費 貸:庫存商品
84785013
08/08 16:05
應(yīng)付是借方余額,建賬的話期初數(shù)是填負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
08/08 16:05
是的,這個是填負(fù)數(shù)的
84785013
08/08 16:08
貸方余額的話,期初數(shù)就跟余額表的數(shù)據(jù)一樣是正數(shù)是吧?
劉艷紅老師
08/08 16:13
貸方有余額代表收到了發(fā)票,沒有支付
84785013
08/08 16:14
建期初數(shù)是填正數(shù)吧?貸方余額
劉艷紅老師
08/08 16:15
這個你看科目余額表上面,是什么就填什么
84785013
08/08 16:31
怎么又科目余額表是什么就填什么了呢,剛不是說應(yīng)付余額在借方的話期初數(shù)據(jù)就填負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)付期末余額在貸方是期初數(shù)填正數(shù)吧?
劉艷紅老師
08/08 16:34
他下面有明細(xì)科目的,按明細(xì)科目來填期初就可以,不同的公司借貸不一樣,在借方是負(fù)數(shù)代給是多付了,沒有取得發(fā)票,如果在借方是正數(shù),代表已經(jīng)付完了,可以不用填寫
84785013
08/08 16:44
這財務(wù)軟件出的科目余表 還借方貸方還跟哪個公司用有區(qū)別嗎,我只是問像這種應(yīng)付的數(shù)據(jù),年終建賬的話這個期末數(shù)怎么填到軟件當(dāng)中
劉艷紅老師
08/08 16:48
220201到220253這些數(shù)字就是明細(xì)科目,要根據(jù)這個來填,不是直接填個總數(shù)
劉艷紅老師
08/08 16:50
科目余表他有對應(yīng)的科目名稱的我這里就有
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