問題已解決
異常憑證轉(zhuǎn)出的進項稅怎么做賬



同學(xué),你好
本年的話
借:費用、庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
08/08 14:20

84784988 

08/08 14:22
往年的,往年分別計入制造費用和原材料兩個科目

小菲老師 

08/08 14:23
同學(xué),你好
借:原材料
以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

84784988 

08/08 14:26
計入以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表凈利潤,怎么辦

小菲老師 

08/08 14:28
同學(xué),你好
不要緊的
