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問題已解決

老師,我想問一下7月銷售發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅已經(jīng)生成,八月收入紅沖了,系統(tǒng)上生成的增值稅怎么辦,就是不該交增稅稅了,但系統(tǒng)已經(jīng)生成了

84784984| 提問時(shí)間:08/11 10:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
7月的增值稅需要正常交,8月紅沖是沖8月的銷項(xiàng)稅
08/11 10:03
84784984
08/11 10:06
那以后都沒有業(yè)務(wù)了,多交的增值稅還能退回嗎
家權(quán)老師
08/11 10:06
那個(gè)可以申請(qǐng)退稅的
84784984
08/11 10:07
申請(qǐng)退增值稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
08/11 10:09
沒有風(fēng)險(xiǎn)的,那個(gè)是正常退稅
84784984
08/11 10:21
老師如果,因?yàn)橘|(zhì)量問題退回部分商品,當(dāng)時(shí)銷售發(fā)票全額開了,現(xiàn)在退貨怎么紅沖
家權(quán)老師
08/11 10:24
部分紅沖:開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷貨退回”或“銷售折讓”,如選擇的是“開票有誤”只能進(jìn)行全額沖紅。 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字發(fā)票業(yè)務(wù)-紅字信息確認(rèn)單錄入
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