問題已解決
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛



您好,放心,可以 的,補交我們新增加的收入就可以了
08/11 20:17

84784953 

08/11 20:18
但是7月我們未開票,是不是需要申報無票收入呢

董孝彬老師 

08/11 20:19
對對,附表1的第5和6列就是申報未開票收入的

84784953 

08/11 20:20
那我自己計算的稅額和票據(jù)上的稅額有出入,該如何呢,還有就是無票收入還是可以抵扣進項稅額是不是呢

董孝彬老師 

08/11 20:21
您好,出入就是分吧,按附表自動讀入的數(shù)據(jù)來,改賬上的收入和增值稅,
可以抵扣的哦

84784953 

08/11 20:27
無票收入也是先認(rèn)證再填寫是吧

董孝彬老師 

08/11 20:28
您好,是要認(rèn)證進項才能抵扣,

84784953 

08/12 07:15
老師,貨物發(fā)出以后就要確認(rèn)收入,還是對方確認(rèn)收到貨物簽了回單以后確認(rèn)收入呢

董孝彬老師 

08/12 07:19
您好,確實是這樣的,就是所有權(quán)發(fā)生的轉(zhuǎn)移時

84784953 

08/12 07:19
發(fā)出以后嗎

董孝彬老師 

08/12 07:23
您好,發(fā)出后還可以退貨呢,我認(rèn)為是客戶簽收了

84784953 

08/12 07:36
增值稅暫行條例規(guī)定的是貨物發(fā)出以后所有權(quán)轉(zhuǎn)移是不是呢

董孝彬老師 

08/12 07:42
?您好,情況還很多,增值稅的規(guī)定其實挺實在的:一般情況下,你發(fā)貨了就得交稅;要是先收錢(預(yù)收款),那得等發(fā)貨才交稅。但有兩種特殊情況:一是大型設(shè)備這種要造很久的,收到預(yù)收款當(dāng)天就得交稅;二是如果你先開發(fā)票了,不管收沒收款、發(fā)沒發(fā)貨,開票當(dāng)天就得交稅。所以核心就是看發(fā)貨、收款、開票這三個動作哪個先發(fā)生,不用死磕所有權(quán)轉(zhuǎn)移這個法律概念。

84784953 

08/12 07:45
現(xiàn)在稅務(wù)那邊就是用所有權(quán)轉(zhuǎn)移來死磕確認(rèn)收入的,督促我們提前確認(rèn)收入

董孝彬老師 

08/12 07:52
哦哦,我們是平臺銷售,比您這個更離譜,我們是晚上12點前客戶下單也要確認(rèn)收入,貨還沒有發(fā)呢,稅務(wù)要求的

84784953 

08/12 08:01
也就是說稅務(wù)怎么要求,我們就怎么來唄

董孝彬老師 

08/12 08:03
差不多吧,要說服稅務(wù)也行,花費很大的人力物力,要有大量資料準(zhǔn)備,其實也就差一個月,我們是先確認(rèn)未開票收入的,一個月有3000萬元左右

84784953 

08/12 08:06
我們一個月只有2.3百萬的樣子最多不超過4百萬,而且我們是只有5.6.7月才有銷售,生產(chǎn)3.4個月的時間,然后其余時間都是休息

董孝彬老師 

08/12 08:08
哦哦,那咱有合同么,拿合同去說服稅務(wù),我們是沒有合同的,平臺銷售,類似京東這種
