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問題已解決

老師,請問我們公司有套房產賣給個人,公司交了稅,當時不知道,現(xiàn)在申報增值稅表,他的數(shù)據體現(xiàn)在我的附表4上面的不動產預征繳納稅款一欄,這不是已經交了費的?還有這個數(shù)據應該如何處理?

84784950| 提問時間:08/12 11:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是的,這一欄有數(shù)字,代表納稅了
08/12 11:11
84784950
08/12 11:12
但是,這筆數(shù)據,體現(xiàn)在我的主表里,好像可以抵減我這月的增值稅。對不對啊
小菲老師
08/12 11:13
同學,你好 有截圖嗎?
84784950
08/12 11:15
假如本來我這月要交2萬,然后這個數(shù)據在主表的28行分次預交稅款這欄,最終體現(xiàn)了我只交4000多點
84784950
08/12 11:19
這28行這兒就是我不動產預交的數(shù)據,低下來我最終只交1515.55
小菲老師
08/12 11:22
同學,你好 你出售房屋的時候,已經把這個房子的稅繳納過了。現(xiàn)在你申報,把這個房子申報了,那算稅的時候,就要把預繳的扣除
84784950
08/12 11:22
就是可以抵減我的增值稅??
小菲老師
08/12 11:24
同學,你好 嗯嗯,是的哦
84784950
08/12 11:26
老師,是不是我理解的這個意思啊
小菲老師
08/12 11:26
同學,你好 是你理解的意思
84784950
08/12 11:32
我的附加費是不是也是相應的減下來了?
小菲老師
08/12 11:37
同學,你好 嗯嗯,是的
84784950
08/12 11:56
老師,那我預交費如何做分錄
小菲老師
08/12 13:01
同學,你好 借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款
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