問題已解決
老師,請問我們公司有套房產賣給個人,公司交了稅,當時不知道,現(xiàn)在申報增值稅表,他的數(shù)據體現(xiàn)在我的附表4上面的不動產預征繳納稅款一欄,這不是已經交了費的?還有這個數(shù)據應該如何處理?



同學,你好
是的,這一欄有數(shù)字,代表納稅了
08/12 11:11

84784950 

08/12 11:12
但是,這筆數(shù)據,體現(xiàn)在我的主表里,好像可以抵減我這月的增值稅。對不對啊

小菲老師 

08/12 11:13
同學,你好
有截圖嗎?

84784950 

08/12 11:15
假如本來我這月要交2萬,然后這個數(shù)據在主表的28行分次預交稅款這欄,最終體現(xiàn)了我只交4000多點

84784950 

08/12 11:19
這28行這兒就是我不動產預交的數(shù)據,低下來我最終只交1515.55

小菲老師 

08/12 11:22
同學,你好
你出售房屋的時候,已經把這個房子的稅繳納過了。現(xiàn)在你申報,把這個房子申報了,那算稅的時候,就要把預繳的扣除

84784950 

08/12 11:22
就是可以抵減我的增值稅??

小菲老師 

08/12 11:24
同學,你好
嗯嗯,是的哦

84784950 

08/12 11:26
老師,是不是我理解的這個意思啊

小菲老師 

08/12 11:26
同學,你好
是你理解的意思

84784950 

08/12 11:32
我的附加費是不是也是相應的減下來了?

小菲老師 

08/12 11:37
同學,你好
嗯嗯,是的

84784950 

08/12 11:56
老師,那我預交費如何做分錄

小菲老師 

08/12 13:01
同學,你好
借:應交稅費-預繳增值稅
貸:銀行存款
