問題已解決
老師,稅務(wù)局這邊讓自查少申報未開票收入,現(xiàn)在需補(bǔ)交稅款,去窗口改申報表,需要怎么填寫,就增加到收入那塊嗎?增值稅也是一樣的嗎?



您好,把增值稅報表和企稅報表更正,補(bǔ)交稅費(fèi)
08/13 10:36

84785021 

08/13 10:37
報表更改就是把未開票收入加進(jìn)去就行嗎

劉艷紅老師 

08/13 10:38
是的,把未開票加進(jìn)去就可以

84785021 

08/13 11:05
老師,我從表里填進(jìn)去不合適,只增加了些收入,

劉艷紅老師 

08/13 11:08
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅

劉艷紅老師 

08/13 11:08
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅

劉艷紅老師 

08/13 11:08
為什么不合適,如果不更正,這個沒法交稅

84785021 

08/13 15:27
老師,增值稅把未開票收入加進(jìn)去,那么一季度30萬免的那些還是免除吧

劉艷紅老師 

08/13 15:28
是的,這個還是免交的,產(chǎn)生所得交企稅

84785021 

08/13 15:29
那如果超30萬呢,

劉艷紅老師 

08/13 15:30
超過就全額按一個點(diǎn)來交的

84785021 

08/13 16:58
老師,補(bǔ)上一年度的,增值稅是按季度這樣劃算,還是在最后一季度上修改,把未開票收入加到第一欄是嗎

劉艷紅老師 

08/13 17:02
這個是哪個月的未開票收入了?

84785021 

08/13 18:35
老師,22年政策是免稅,是不是可以繼續(xù)免稅

劉艷紅老師 

08/13 18:45
公司是小規(guī)模是吧,你現(xiàn)在更正的是22年報表嗎

84785021 

08/13 19:02
是的,更正22年和23年的

劉艷紅老師 

08/13 19:08
如果是更正前面是享受以前當(dāng)年的政策的
