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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,發(fā)票未開但是原料已入庫(kù),款已打,如何寫分錄?



借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
08/14 08:58

84784983 

08/14 08:59
老師是發(fā)票還沒有收進(jìn)來(lái)呢?

家權(quán)老師 

08/14 09:00
發(fā)票到后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅

84784983 

08/14 10:02
老師您好,我不放在待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?我們一般不用這個(gè)科目 。

家權(quán)老師 

08/14 10:05
待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)是沒有取得發(fā)票,取得發(fā)票未認(rèn)證是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

84784983 

08/14 10:13
哦,老師是這樣我們一般沒有這種情況還有其他方法,我們收到的是農(nóng)戶發(fā)票,沒有稅額。但可以按9%的稅率計(jì)算是嗎?

家權(quán)老師 

08/14 10:14
是的,代開的免稅發(fā)票可以按9%的稅率計(jì)算

84784983 

08/14 10:22
老師那有沒有別的思路,我先不暫估稅額?

家權(quán)老師 

08/14 10:28
不體現(xiàn)稅額那個(gè)賬沒法做平

84784983 

08/14 15:18
老師那直接借:原材料貸應(yīng)付賬款暫估行嗎?

家權(quán)老師 

08/14 15:22
可以的,沒問題的,那么你銀行存款支付需要另外設(shè)一個(gè)科目

84784983 

08/14 15:32
好的,老師那我收到發(fā)票如何寫。

家權(quán)老師 

08/14 15:34
借:制造費(fèi)用
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
