問題已解決
我們給甲方開九個點的專票,有三個點的預交呃,預交稅款就是在項目地預繳的,我們做了差額預繳,現(xiàn)在我們要申報呃到注冊地申報增值稅,我們怎么來填寫申報表?



自己開的9%的發(fā)票在主表9%一般計稅服務里面填寫
附表三第一列9%加稅合計填寫,
然后預繳的3%在主表應納稅檢測,還有表四,本期發(fā)生額實際抵扣金額
預繳的稅率不對,預繳2%
08/14 11:19

84784965 

08/14 11:22
在分次預交欄現(xiàn)分包預交的那部分不

郭老師 

08/14 11:24
需要抵扣多少?填寫多少全部抵扣的話那個填寫你預繳的增值稅

84784965 

08/14 11:26
預交里的金額系統(tǒng)帶出來的沒有差額預交的那部分,我在表三百分之9哪欄后面填寫本期實際扣除后,他是按扣9的稅率計算的

84784965 

08/14 11:26
我就不知道填寫那里對

郭老師 

08/14 11:26
預繳的稅款你自己填寫,還有9%的不能填寫扣除項目了,不能差額交稅
他是用進項稅額抵扣
去認證發(fā)票

84784965 

08/14 11:26
老師能發(fā)電話不,我給你打電話

郭老師 

08/14 11:27
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