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問題已解決

燃氣費4-6的發(fā)票一直沒開,我做的時候直接做的制造費用-燃料動力費。發(fā)票開出來之后需要做什么科目,怎么處理啊

84785031| 提問時間:08/14 13:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,直接貼在憑證后就可以的
08/14 13:45
84785031
08/14 13:48
那發(fā)票金額不一致咋辦,好像比我當時做的要多
84785031
08/14 13:48
這個開票時間沒關(guān)系嗎,是不是不跨年就可以,我們是小規(guī)模
暖暖老師
08/14 13:49
你把上月的沖了,在這個月按正確的金額做
84785031
08/14 13:51
那影響就多了,產(chǎn)品組合成本會變。然后納稅申報表也會變吧
暖暖老師
08/14 13:52
那多余的你單獨做一個憑證在這個月,入本月的成本
84785031
08/14 13:56
我算的一下,按正常的開,發(fā)票比我的金額多37.72。那這個我該咋做呢,科目
暖暖老師
08/14 13:57
多的入營業(yè)外收入也可以,金額不大
84785031
08/14 13:58
這個發(fā)票我該貼到那個月的憑證后面那,6月還是4月呢
暖暖老師
08/14 13:58
當月是4月的后邊是對的
84785031
08/14 13:59
這個發(fā)票是開的4-6月第二季度的
暖暖老師
08/14 14:00
那你分錄在幾月你就貼幾月里
84785031
08/14 14:01
分錄4-6月都做的有呢
暖暖老師
08/14 14:03
那貼在6月里的,備注清楚就可以了
84785031
08/14 14:18
發(fā)票多的金額入營業(yè)外收入,是怎么個情況,我不太明白
暖暖老師
08/14 14:20
你應(yīng)付賬款貸方多出來那個數(shù)字
84785031
08/14 14:23
這個是記到其他應(yīng)收款-法人這塊的。借:制造費用-燃料動力費 貸:其他應(yīng)付款-法人
暖暖老師
08/14 14:25
拿就不要管了,差額做到7月
84785031
08/14 14:26
就是還是入燃料動力費是嗎
暖暖老師
08/14 14:26
是的,會計科目不變的
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