當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬以內(nèi)免稅,那確認(rèn)收入的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額是按照3%來做還是按照1%來做,是不開票收入來的



是按開票的稅率1%計(jì)算增值稅
08/16 16:30

84784980 

08/16 16:32
老師,如果是超過30萬呢?申報(bào)的時(shí)候好像是會(huì)默認(rèn)3%稅率,然后要去填寫一個(gè)減免性質(zhì)

家權(quán)老師 

08/16 16:33
在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%

84784980 

08/16 16:34
意思是不管超不超過30萬,稅率都是1%來填寫嗎?只是申報(bào)的時(shí)候填寫一個(gè)減免性質(zhì)

84784980 

08/16 16:35
意思是不管超不超過30萬,稅率都是1%來做賬嗎?只是申報(bào)的時(shí)候填寫一個(gè)減免性質(zhì)

家權(quán)老師 

08/16 16:37
不是,開的是3%專票就不減免了,只是開的1%的才減免2%的稅

84784980 

08/16 16:39
好的了解。我們是不開票收入,做賬的時(shí)候,是不是不管超過30萬還是沒超過30萬,銷項(xiàng)稅額都是按照1%來做賬

家權(quán)老師 

08/16 16:41
是的,就是那個(gè)意思的
