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問題已解決

老師:期初建賬忘記做宿舍押金1000元了,后面退了押金退了抵扣了費用,怎么操作這個,可以直接沖本年利潤嗎?

84784956| 提問時間:08/18 11:48
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以直接沖本年利潤
08/18 11:48
84784956
08/18 11:51
老師在貸方本年利潤是吧
文文老師
08/18 11:55
本年利潤應(yīng)做到借方
84784956
08/18 13:50
借:管理費用1000。借:本年利潤-1000(紅字吧)
文文老師
08/18 13:55
如果確認(rèn)為費用了,可以這樣做
84784956
08/18 14:03
老師:更正下,期初數(shù)漏做了這1000的押金,然后員工離職了,宿舍押金就是從工資里面扣的,去年做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000,貸:其他應(yīng)收款-宿舍押金1000,今年發(fā)現(xiàn)期初數(shù)沒有這1000,所以做個:貸:其他應(yīng)收款-宿舍押金1000,貸:本年利潤-1000(紅字),對嗎?
文文老師
08/18 14:07
可以的,上述分錄對的
84784956
08/18 14:23
老師:本來裝修押金有2萬,在做期初數(shù)時只做了1萬,漏了1萬 今年裝修押金抵扣租金,提成租金是1月的,當(dāng)時計提了: 借:銷售費用-租金22000,貸:其他應(yīng)付款-XX22000, 2月裝修押金抵扣1月提成租金時分錄是: 借:其他應(yīng)付款-XX22000,貸:本年利潤10000,其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000,這個分類對嗎?
文文老師
08/18 14:31
本年利潤寫負(fù)數(shù) ,分錄才能平
84784956
08/18 15:56
借:其他應(yīng)付款-XX22000, 本年利潤 -10000(紅字) 貸: 其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000
文文老師
08/18 15:58
可以的,可以這樣處理
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