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問題已解決

我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留底,稅務(wù)局直接給我做了留底抵欠稅款,那么,我做分錄的時(shí)候,要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784948| 提問時(shí)間:08/18 14:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
08/18 14:56
84784948
08/18 15:05
老師,那就未交增值稅余額在借方,用不用處理
84784948
08/18 15:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,然后未交增值稅的余額借方,我這么做對(duì)嗎?老師
文文老師
08/18 15:08
未交增值稅余額在借方, 不用處理
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