問題已解決
請教個問題,去年有一筆收入,對方?jīng)]有要發(fā)票,按無票收入申報了。是小規(guī)?!,F(xiàn)在要發(fā)票里,咋辦?



開發(fā)票
紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的就行
08/18 19:31

84784958 

08/18 19:33
去年申報的增值稅咋辦

郭老師 

08/18 19:37
一個正數(shù)收入,一個負數(shù)收入,這個不影響的。

84784958 

08/18 19:37
增值稅申報表我說的是

84784958 

08/18 19:39
發(fā)票開在今年了,今年在申報一次增值稅,去年就申報過未票收入了?

郭老師 

08/18 19:39
對呀,假設你之前沒有交稅的情況下,一個正數(shù)一個負數(shù),沒有其他的銷售額,就是零申報呀。普通發(fā)票和無票收入都是在一塊填寫的。

84784958 

08/18 19:39
不用更正增值稅申報表嘛?所得稅申報表?匯算清繳都做完了,

郭老師 

08/18 19:40
那是企業(yè)所得稅啦。你更正的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

郭老師 

08/18 19:40
增值稅申報表沒法修改。因為你們納稅義務發(fā)生的時間就是無票收入的時間

84784958 

08/18 19:41
我們紅沖的是賬,不是紅沖的申報表呀!怎么能一個正一個負就沒了?

84784958 

08/18 19:42
那就把賬調(diào)了,在賬上反應出來沒有多確認收入就可以了?

郭老師 

08/18 19:51
你沖無票收入是不是負數(shù)?銷售哥
你是不是要填寫到第十欄負數(shù)
可是你又開了一個發(fā)票,然后又屬于正數(shù)銷售額
兩個不就抵扣了嗎?

84784958 

08/18 20:04
我們是小規(guī)模納稅人,

郭老師 

08/18 20:06
小規(guī)模納稅人也是這樣呀,小規(guī)模他的無票收入和普通發(fā)票一樣填寫
就是因為他這樣填寫一個正數(shù),一個無票負數(shù)抵扣了,如果是一般納稅人就不會這么回復了
