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問題已解決

請教個問題,去年有一筆收入,對方?jīng)]有要發(fā)票,按無票收入申報了。是小規(guī)?!,F(xiàn)在要發(fā)票里,咋辦?

84784958| 提問時間:08/18 19:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
開發(fā)票 紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的就行
08/18 19:31
84784958
08/18 19:33
去年申報的增值稅咋辦
郭老師
08/18 19:37
一個正數(shù)收入,一個負數(shù)收入,這個不影響的。
84784958
08/18 19:37
增值稅申報表我說的是
84784958
08/18 19:39
發(fā)票開在今年了,今年在申報一次增值稅,去年就申報過未票收入了?
郭老師
08/18 19:39
對呀,假設你之前沒有交稅的情況下,一個正數(shù)一個負數(shù),沒有其他的銷售額,就是零申報呀。普通發(fā)票和無票收入都是在一塊填寫的。
84784958
08/18 19:39
不用更正增值稅申報表嘛?所得稅申報表?匯算清繳都做完了,
郭老師
08/18 19:40
那是企業(yè)所得稅啦。你更正的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
郭老師
08/18 19:40
增值稅申報表沒法修改。因為你們納稅義務發(fā)生的時間就是無票收入的時間
84784958
08/18 19:41
我們紅沖的是賬,不是紅沖的申報表呀!怎么能一個正一個負就沒了?
84784958
08/18 19:42
那就把賬調(diào)了,在賬上反應出來沒有多確認收入就可以了?
郭老師
08/18 19:51
你沖無票收入是不是負數(shù)?銷售哥 你是不是要填寫到第十欄負數(shù) 可是你又開了一個發(fā)票,然后又屬于正數(shù)銷售額 兩個不就抵扣了嗎?
84784958
08/18 20:04
我們是小規(guī)模納稅人,
郭老師
08/18 20:06
小規(guī)模納稅人也是這樣呀,小規(guī)模他的無票收入和普通發(fā)票一樣填寫 就是因為他這樣填寫一個正數(shù),一個無票負數(shù)抵扣了,如果是一般納稅人就不會這么回復了
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