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問題已解決

老師,我們公司跟甲方簽了一個合同100萬,其中我們收他10萬的管理費人工費20萬,其余幫他代付材料款,剩余的款要退回給甲方,這個賬要怎么做

84785035| 提問時間:08/20 14:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 請稍等一下
08/20 14:55
小菲老師
08/20 15:10
借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 預收賬款 其他應付款(代付材料款)
84785035
08/20 15:18
退回給甲方的款也放 其他應付款嗎
小菲老師
08/20 15:20
同學,你好 對的,之后退款 借:其他應付款 貸:銀行存款
84785035
08/20 15:23
明白了,謝謝您
小菲老師
08/20 15:25
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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