問題已解決
老師,我們公司跟甲方簽了一個合同100萬,其中我們收他10萬的管理費人工費20萬,其余幫他代付材料款,剩余的款要退回給甲方,這個賬要怎么做



同學,你好
請稍等一下
08/20 14:55

小菲老師 

08/20 15:10
借:銀行存款100
貸:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
預收賬款
其他應付款(代付材料款)

84785035 

08/20 15:18
退回給甲方的款也放 其他應付款嗎

小菲老師 

08/20 15:20
同學,你好
對的,之后退款
借:其他應付款
貸:銀行存款

84785035 

08/20 15:23
明白了,謝謝您

小菲老師 

08/20 15:25
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
