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問題已解決

老師好,我新去的公司,有員工**的,我看前面財務(wù),計提工資時用的“應(yīng)付職工薪酬科目”**的人,只是正常申報社保和工資,次月發(fā)放工資時,這個**的人沒有發(fā)放工資,前面財務(wù)就把沒有發(fā)放的工資放在(其他應(yīng)付款-個人)科目了, 感覺這樣做不對嗎,老師正常的如何做,

84784987| 提問時間:08/21 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
正確的是你們需要發(fā)放 然后再讓他私下支付給你老板
08/21 15:46
84784987
08/21 15:54
老師,或老師發(fā)現(xiàn)金也可以嗎,但是發(fā)現(xiàn)金,要用支票取吧,前面財務(wù)這樣做,是不是”應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付職工薪酬)都要掛賬了
郭老師
08/21 15:57
發(fā)現(xiàn)金的話,他得有個人的簽字。工資表里面簽字,這個最好是公戶支付,尤其是你發(fā)那些整數(shù)的3500 5000 有稅務(wù)局就不認(rèn)可
84784987
08/21 16:17
謝謝老師,象這種情況,稅務(wù)局查到的話,是怎么罰款的
郭老師
08/21 16:17
如果他不認(rèn)可的話,不允許抵扣所得稅,沒有罰款。
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