問題已解決
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷



你好,你要收到錢,才能沖減應(yīng)收。
08/22 13:35

84784996 

08/22 13:36
已經(jīng)收到尾款了,沖減之后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅額需要紅沖嗎

宋生老師 

08/22 13:37
你好,這個(gè)不需要。
是這樣的,比如借應(yīng)收賬款113,貸主營業(yè)務(wù)收入,100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)13
你只管收錢,借銀行存款113,貸應(yīng)收賬款113.這個(gè)應(yīng)收賬款做平就可以了。

84784996 

08/22 13:42
我現(xiàn)在的分錄是這樣的,借 應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 預(yù)付賬款(價(jià)稅合計(jì))貸 主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 

08/22 13:43
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
或者說,你想要做什么

84784996 

08/22 13:44
是之前財(cái)務(wù)做的,應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅。這筆銷項(xiàng)稅月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。主營收入是收到尾款了一起確認(rèn)。想問一下怎么紅沖

84784996 

08/22 13:45
我是要把應(yīng)收賬款這筆銷項(xiàng)稅紅沖了,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 

08/22 13:46
你好,這個(gè)沒關(guān)系的。
你收到了錢,正常借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。

84784996 

08/22 13:47
不是的,我說的這一筆是已經(jīng)收到錢了的

宋生老師 

08/22 13:48
你好,你看你現(xiàn)在做的2個(gè)分錄,第一個(gè)確認(rèn)銷項(xiàng),第二個(gè)確認(rèn)了收入。不需要沖。

84784996 

08/22 13:49
一共分三期的項(xiàng)目,上個(gè)月收到最后一筆尾款?,F(xiàn)在要把預(yù)付賬款全都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。

84784996 

08/22 13:50
然后現(xiàn)在應(yīng)收賬款里多了一筆增值稅

宋生老師 

08/22 13:50
你好,你上面已經(jīng)過收入了。
不需要再次確認(rèn)。

84784996 

08/22 13:52
那只要把銷項(xiàng)稅紅沖嗎?因?yàn)橐恢睊煸谫~上了

宋生老師 

08/22 13:56
你好,銷項(xiàng)稅,其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度可以不用結(jié)平

84784996 

08/22 13:58
但是他是掛在應(yīng)收賬款下面的,不是應(yīng)交稅費(fèi)

宋生老師 

08/22 13:58
你好,按上面的分錄,你收到客戶錢,就可以借銀行存款,貸應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅)

84784996 

08/22 14:02
不是這個(gè)意思。 我現(xiàn)在看到的的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ,是問怎么把這一筆掛在應(yīng)收賬款下面多出來的銷項(xiàng)稅紅沖了。

宋生老師 

08/22 14:03
你好,這樣吧。如果你覺得不合適。
老師建議你直接紅沖之前的,然后按正確的重新做。

84784996 

08/22 14:04
做賬軟件已經(jīng)換了,只能看到之前的

宋生老師 

08/22 14:06
你好,你是只能看到之前的余額還是什么。
