問題已解決
相互交易可以相互開票嗎



您好,這個是可以的,能
08/23 15:26

84784969 

08/23 15:29
我們買供應商的東西,供應商又買我們的東西,可以開發(fā)票給供應商嗎

小鎖老師 

08/23 15:30
對,這個是沒問題的哈

84784969 

08/23 15:36
我們付款給供應商,供應商開發(fā)票給我們,供應商買我們的貨,我們可以開發(fā)票給供應商嗎

小鎖老師 

08/23 15:37
您好,正常開這個沒問題

84784969 

08/23 15:43
付給財稅公司的**和變更是做什么費用

小鎖老師 

08/23 15:44
你**?這個不需要**啊

84784969 

08/23 15:48
很明顯這是另外一個問題。。。

小鎖老師 

08/23 15:53
那個是管理費用,服務費

84784969 

08/23 15:54
內賬也是做管理費用-服務費嗎。。。

小鎖老師 

08/23 16:02
對,是一樣的這個處理

84784969 

08/23 16:21
內賬上面支付模具款入什么科目

小鎖老師 

08/23 16:24
磨具的話,這個有做原材料的,有直接做主營業(yè)務成本的

84784969 

08/23 16:24
模具不是做固定資產嗎,跟原材料和主營來務成本沒關系吧,你這說的不對吧

小鎖老師 

08/23 16:26
不是啊,要看你的價值啊,你要是價值超過2000,可以做固定資產啊,低于2000,當然就是原材料或者成本了

84784969 

08/23 16:27
先支付了一個5萬

84784969 

08/23 16:35
給員工的工衣制作費記入什么科目,不滿半年的員工從工資扣,滿半年了工衣錢再返還給員工。這種要怎么記賬

小鎖老師 

08/23 16:41
先支付的5萬這個金額

小鎖老師 

08/23 16:41
你可以做固定資產,金額比較大

小鎖老師 

08/23 16:41
給員工制服的制作費這個問題

小鎖老師 

08/23 16:42
不滿半年從工資扣,那就是借 其他應收款 貸 銀行存款? ?借 應付職工薪酬? 貸 其他應收款

小鎖老師 

08/23 16:42
等到滿半年支付給員工

小鎖老師 

08/23 16:42
借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款

小鎖老師 

08/23 16:42
這樣是一個完整的鏈條

84784969 

08/23 16:43
關于工作服這個我現(xiàn)在如果是直接出報表的話要怎么反映出來數(shù)據

84784969 

08/23 16:45
我們沒有用系統(tǒng),如果是直接手工統(tǒng)計的話,這個數(shù)據怎么反映在資產負債表和損益表上

小鎖老師 

08/23 16:49
你不是有做賬嗎?你做賬的話直接在報表上期末體現(xiàn)成其他應收款不是就行了,然后再用應付職工薪酬結轉。

小鎖老師 

08/23 16:49
這個很簡單呀就是做賬只不這個很簡單呀,就是做賬,只不過你說的是手工賬反映出來就行。
