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問(wèn)題已解決

老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:08/24 13:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
08/24 13:20
84785000
08/24 13:24
然后當(dāng)月抵扣,重新再一次分錄對(duì)吧
樸老師
08/24 13:36
對(duì)的,再做一次進(jìn)項(xiàng)就行
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