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老師,請問,我做內賬,用公司賬戶發(fā)工資給員工 10 萬,代扣社保費是 6000,老師,請問怎么樣做賬,可以給個分錄嗎?



實際發(fā)給員工工資是10萬,還是10萬減去6000后的金額 ?
08/25 15:58

84785011 

08/25 15:58
10 萬是實際發(fā)的

文文老師 

08/25 15:59
借:管理費用-工資 貸:銀行存款

84785011 

08/25 16:01
老師,不用做借:管理費用,貸:其他應收款-社保費 6000,貸銀行存款 10 萬嗎?

文文老師 

08/25 16:01
不用,你是內賬,直接按實際支付工資金額做賬

84785011 

08/25 16:04
老師,我銀行扣社保是單位+個人一起扣的,那我發(fā)工資的時候不用把個人部分減出來嗎?

84785011 

08/25 16:05
正常的做法是,借管理費用-公司部分,借:其他應收款-個人,貸:銀行存款

文文老師 

08/25 16:07
是的,外賬是這樣做的

84785011 

08/25 16:08
那我內賬就不用這樣做嗎?,那這樣的話,我社保那個人部分要怎么樣處理

文文老師 

08/25 16:10
社保 全部計入管理費用-社保費

84785011 

08/25 16:12
那全部計入社保費用的話,那個人部分不也是公司出了,是嗎?

文文老師 

08/25 16:17
是的,從分錄看 ,是這樣,但內賬可以這樣處理。

84785011 

08/25 16:23
那老師我可以跟做外賬的做法一樣嗎,就是借管理費用-工資 106000,貸:其他應收款-社保 6000,貸:銀行存款 100000,然后銀行扣社保的時候,我就把公司跟個人分開來計數(shù),這樣不就是沖掉了其他應收款嗎

文文老師 

08/25 16:25
可以跟做外賬的做法一樣。
