問題已解決
個人承擔(dān)的社保當(dāng)月怎么做憑證,計提跟扣繳



借:管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款-個人
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存 款
08/27 13:51

84784976 

08/27 14:02
比如個人承擔(dān)505,怎么做會計分錄

84784976 

08/27 14:02
計提跟繳納

劉艷紅老師 

08/27 14:07
比如公司承擔(dān)的是1000,個人是505
借:管理費用-社保1000
貸:應(yīng)付職工1000
借:應(yīng)付職工這個個人的工資
貸:銀行存款1000
其他應(yīng)收款-個人505
借:其他應(yīng)收款505
貸:銀行存 款505

84784976 

08/27 14:10
你第二筆分錄金額都對不上,貸方1505,借方是多少

劉艷紅老師 

08/27 14:11
這個是和工資一起做的,

劉艷紅老師 

08/27 14:11
借方是公司要支付給員工的工資,從工資里面扣的,沒法寫金額

84784976 

08/27 14:12
505要不要計提到費用里

劉艷紅老師 

08/27 14:12
1、企業(yè)繳納社保費用時做如下分錄,
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分),
其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(個人部分),
貸:銀行存款/現(xiàn)金。
2、計提社保時分錄為,
借:管理費用—社會保險費(單位部分),
貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)。
3、發(fā)放工資時,
借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)),
貸:其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(個人部分),
銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))。

劉艷紅老師 

08/27 14:13
不能的,這個是由員工承擔(dān)的
