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問題已解決

你好,去年12月份開給政府報(bào)賬的100多萬,今年2月份收到施工方開的發(fā)票給我們報(bào)賬這個(gè)怎么做賬?

84784959| 提問時(shí)間:08/27 16:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,收到發(fā)票計(jì)入成本就可以
08/27 16:39
84784959
08/27 16:42
那么去年的是做了收入,成本發(fā)票今年才收到的,這樣的話去年的是不是要交稅了
劉艷紅老師
08/27 16:43
這個(gè)在匯算清繳前沒有收到發(fā)票就要交稅
84784959
08/27 16:46
做賬的時(shí)候是不是要在12月份做成本暫估?
劉艷紅老師
08/27 16:52
是的, 是的,這個(gè)要先暫估入賬的
84784959
08/27 16:57
暫估金額比實(shí)際收到發(fā)票金額少,怎么做賬
劉艷紅老師
08/27 17:00
把暫估沖掉,按實(shí)際收到發(fā)票入賬,多的入當(dāng)年
84784959
08/27 17:31
是這樣的,施工方開給我們的發(fā)票數(shù)據(jù)和我們開出去的發(fā)票數(shù)據(jù)是一致的,但是我們付款的時(shí)候把增值稅減去了再付給施工方,所以少的這個(gè)數(shù)據(jù)要怎么做賬
劉艷紅老師
08/27 19:34
不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
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